Налоги неотъемлемая часть любого бизнеса. Как оптимизировать эти выплаты? В этом Вам поможет разобраться наш семинар.
Основная схема вывода деятельности фирм и предприятий из-под «пресса» налогообложения состоит в том, что обычные компании и предприятия формально (не меняя структуры своего бизнеса и взаимоотношений с партнерами) – исключительно документально – оформляют свою деятельность через низконалоговую иностранную компанию. Низконалоговая компания принимает на себя основные налоговые платежи обычных компаний и выводит доход этих компаний из-под жесткого налогообложения, что существенно снижает налоговые затраты, выплачиваемые обычными компаниями: с 65%-75% до 10%-20% – в зависимости от вида деятельности и объема налогов.
Приглашаем на семинар:
- тех, кто не слышал об оффшорах вообще
- тех, кто только слышал, но не знает, как с ними работать.
- тех, кто слышал знает, но боится использовать нерезидентного партнера .
- тех, кто использует оффшорные компании в своем бизнесе, но хочет получить дополнительный опыт.
Лектор:
Красильников Юрий - специалист в области корпоративной реструктуризации налогового планирования, опыт работы в большой четверке, Участник форумов и конференций Adam Smith и Marcus Evans.
«Право налогоплательщиков избегать налогов с использованием всех разрешенных законами средств никем не может быть оспорено.»
Судья Верховного Суда США
Джон Сандерленд
Программа семинара:
1. Что такое оффшоры какие бывают оффшоры и где их применяют. Какую роль в бизнесе занимают оффшоры.
- Определение, понятий оффшор, оншор. Что собой представляет номинальный сервис.
- Оффшорные списки и перечень оффшоров КМУ.
- Практическое применение оффшоров в международном налоговом планировании.
- Специфика деятельности оффшорных компаний: регистрация, обслуживание, ликвидация оффшорных компаний. Строки и стоимость.
2. Классификация оффшорных компаний, характеристика наиболее популярных стран для регистрации.
- Классические оффшоры (Белиз, Панама, BVI, о-в Мен, Сейшельские острова и т.д.).
- Юрисдикции с низкими налоговыми ставками (Кипр, Великобритания, Гонконг, и т.д.).
- Юрисдикции, предоставляющие налоговые льготы (Швейцария, Австрия, и т.д.).
3. Налоговый кодекс Украины
- Измнения в терминах и определениях (Доход с источником происхождения в Украине, Нерезиденты, Связанные лица, Постоянное представительство, Роялти);
- Изменения в налогообложении услуг полученных от нерезидента;
- Налогообложение нерезидентов в Украине, понятие постоянного представительства;
- Налогообложение дивидендов, процентов и роялти особенности;
- Порядок применения соглашений об избежании двойного налогообложения
4. Практические схемы использования оффшорных компаний. Роль оффшоров для оптимизации бизнес-процессов и оптимизации налогового бремени.
- Оффшорные схемы используемые в торговле.
- Оффшоры для владения, управления и защиты имущества.
- Холдинги и трасты – эффективные инструменты управления и защиты бизнеса.
- Почему они такие популярные Кипр, Белиз, Гонконг, Великобритания. Последние тенденции продаж в этом секторе.
- Оффшорные мифы.
5. Открытие банковских счетов компании, как залог успешного ведения бизнеса.
- Как правильно выбрать банк для Вашего оффшора, основные критерии выбора банка.
- Секреты популярности прибалтийских банков.
- Европейские банки как их можно использовать.
- Банковская тайна –существует или нет.
6. Мировая практика использования оффшоров в мире: прошлое, настоящее, будущее.
- Антиоффшорное регулирование.
- Борьба мировой общественности с отмывание денег и терроризмом.
- FATF и борьба с оффшорами. «Черные», «серые» и «белые» списки стран.
Продолжительность мероприятия – 4 часа.
Организатор: юридическая компания в Киеве "Грант Сервис".
Стоимость участия составляет 960 грн.
В стоимость входит: раздаточный материал, кофе пауза, консультация лектора.
Для регистрации на семинар, обращайтесь по тел: (044) 587 72 08